问题已解决

生产出口企业,有一个出口零件是外购然后出口的。税务说让我们把这笔去掉,然后做免税产品进项转出。请问一下申报的时候应该怎么报,账务上应该怎么处理

84784997| 提问时间:2022 04/15 09:12
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张壹老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,增值税报表上按免税申报,对应做进项税额转出
2022 04/15 09:13
84784997
2022 04/15 09:19
老师您好,您是说这里吧 那一部分放到下面免税那里对吗。但是这个月的增值税我已经全申报了,要修改了重新报吗
张壹老师
2022 04/15 09:24
你好,下个月申报,还要看你的发票是不是要红冲,重开免税发票
84784997
2022 04/15 09:27
好的老师,谢谢!
张壹老师
2022 04/15 09:34
你好,不客气,祝你工作愉快
84784997
2022 04/15 09:35
老师再问一下,跨年的出口免税发票做红冲,具体是怎么处理呀
张壹老师
2022 04/15 09:37
你好,和正常一样作,你是普票,直接开红字发票,
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