问题已解决
生产出口企业,有一个出口零件是外购然后出口的。税务说让我们把这笔去掉,然后做免税产品进项转出。请问一下申报的时候应该怎么报,账务上应该怎么处理
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,增值税报表上按免税申报,对应做进项税额转出
2022 04/15 09:13
84784997
2022 04/15 09:19
老师您好,您是说这里吧 那一部分放到下面免税那里对吗。但是这个月的增值税我已经全申报了,要修改了重新报吗
张壹老师
2022 04/15 09:24
你好,下个月申报,还要看你的发票是不是要红冲,重开免税发票
84784997
2022 04/15 09:27
好的老师,谢谢!
张壹老师
2022 04/15 09:34
你好,不客气,祝你工作愉快
84784997
2022 04/15 09:35
老师再问一下,跨年的出口免税发票做红冲,具体是怎么处理呀
张壹老师
2022 04/15 09:37
你好,和正常一样作,你是普票,直接开红字发票,