问题已解决

老师,社保都是当月计提当月交纳,可是因为账上余额不足,有一部分是次月扣的,这部分怎么做账?还是只计提扣款的那部分?

84785018| 提问时间:2022 04/15 10:31
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小云老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
你好,还是正常计提扣款,扣了多少你就做多少支付。
2022 04/15 10:32
84785018
2022 04/15 10:33
未扣款的那部分怎么做分录?
小云老师
2022 04/15 11:01
不需要做呀,你计提完了没付就放在那里。
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