问题已解决
收到供应商负数发票及返利,可以一起做一笔分录? 借银行存款,贷主营业务成本,进项转出?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好,最好是分开做的哈
2022 04/15 13:39
84784990
2022 04/15 13:41
那收款,和收发票,已及最后结转增值税分录应该怎么做呢
小锁老师
2022 04/15 13:43
收款 借 银行存款 贷 主营业务成本 结转的时候 借 应交税费 未交增值税 贷 应交税费 应交增值税 (进项税额转出)
84784990
2022 04/15 13:46
收款不做税?结转以负数发票做账?
小锁老师
2022 04/15 13:46
结转以后不做账,收款的时候贷方做一个应交税费就行
84784990
2022 04/15 13:48
收款时把负数发票及银行回单做附件是吗?
小锁老师
2022 04/15 13:48
嗯对是这个意思的
84784990
2022 04/15 13:49
好的,谢谢
小锁老师
2022 04/15 13:50
不客气祝您开心每一天