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老师好,请问一下呀 有一票以 CIF 出口的货物,因为退税率为0,税局让出口转内销处理;还核定了我这票货的 运费 为总价的 5%,那么我这票货运费就要15万了,其实这票货的运费才8000块,那么税务局核定运费 与 实际运费的这个差额要怎么处理呢

84785018| 提问时间:2022 04/15 14:18
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张壹老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,按税局确认的收入重开增值税普票,或者按未开票申报.税局核定的你运费15万,你实际8000,你这是税局给你最大让步,少交增值税.实际付运费还是按8万付.
2022 04/15 15:30
84785018
2022 04/15 15:43
那么我做账的时候运费是按8000吗,还是按15万,然后冲销售费用呢
张壹老师
2022 04/15 15:46
你好,做账按8000.算增值税时按减15万
84785018
2022 04/15 15:58
好呢,谢谢老师呀
张壹老师
2022 04/15 15:59
你好,不客气,祝你工作愉快
84785018
2022 04/15 16:03
老师呀,那做账按8000.算增值税时按减15万的话,那我账上的增值税是按减15万做账吗
张壹老师
2022 04/15 16:05
你好,你的差不是15万-8000的吗 这个差你入在营业外收入里去. 账上的增值税是要减去15万运费用再算内销的增值税
84785018
2022 04/15 16:12
喔喔,明白了,谢谢老师哈
张壹老师
2022 04/15 16:13
你好,不客气,祝你工作愉快
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