问题已解决
老师好 请问印花税申报的”计税依据“是不是用这个销项的价税合计加上进项的价税合计?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答同学,你好
合同,按照合同金额
2022 04/15 14:25
84784987
2022 04/15 14:25
合同金额不就是开票金额吗
小菲老师
2022 04/15 14:27
同学,你好
有些不开票的,也要算在里面
84784987
2022 04/15 14:27
都是含税的吗
84784987
2022 04/15 14:28
这个价税合计金额加上
小菲老师
2022 04/15 14:28
同学,你好
合同含税,那就是含税的
84784987
2022 04/15 14:28
这个进项的价税合计
84784987
2022 04/15 14:29
三个月加在一起得到的数 就是计税依据吗
小菲老师
2022 04/15 14:30
同学,你好
如果没有其他的,可以这么算
84784987
2022 04/15 14:30
如果合同里的价税是分开的税额单独写的 就算不含税的对吧?
小菲老师
2022 04/15 14:31
同学,你好
恩恩,对的
84784987
2022 04/15 14:33
那我们卖东西做的合同价税分开写,只算金额不算税,我们买东西的进项票 也就不用加税额了吗?
小菲老师
2022 04/15 14:35
同学,你好
进项发票,也是要看合同的
84784987
2022 04/15 14:38
为什么这里我写不了数字呢?
小菲老师
2022 04/15 14:39
同学,你好
这里可以填数字的,你是选不了吗?
84784987
2022 04/15 14:40
选不了 可能当初新增税源的时候我没写在里面 现在我可以修改或者删除重新填吗
小菲老师
2022 04/15 14:41
同学,你好
删除重新填
84784987
2022 04/15 14:42
老师 可以修改的 那我修改了可以吗
小菲老师
2022 04/15 14:43
同学,你好
恩恩,可以的
84784987
2022 04/15 14:46
老师 减免税额啥意思 国家给的补贴吗?应补退税额又是啥意思
小菲老师
2022 04/15 14:49
同学,你好
国家的优惠政策
后面是需要缴纳的