问题已解决

老师,我去年一单应收账款贴现,贴现费有发票,21年不确定是否客户承担,没及时入账,我在3月入账,请问我现在是做利润分配-未分配利润,还是直接去财务费用

84784960| 提问时间:2022 04/15 14:30
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,建议放到利润分配未分配利润。
2022 04/15 14:36
84784960
2022 04/15 15:50
老师,放到未分配利润中,那我21年汇算清缴时财务费用这里就做调减是吗?
郭老师
2022 04/15 15:55
你好是的是这么做的。
84784960
2022 04/15 16:04
老师,我这样做完后,做出报表,我用勾稽关系净利润累计金额+未分配利润起初数得出来的数不等于3月未分配利润期末数,因为未分配利润期初数在3月会有变动,但资产负债表没表,这样会有影响吗
郭老师
2022 04/15 16:08
好可以忽略这个差异的。
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