问题已解决

老师,如何申请,期末留抵退税。我们是19年11月成立的公司,从去年账上我看着就爬有期末上期末留抵38000多,是进入”增值税制度性留抵退税”,系统预填数据如下,我还需要填列什么数据吗?是我们没有退税额吗?

84785012| 提问时间:2022 04/15 14:31
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徐悦
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
你好,不需要填其他数据了,留底税额38000多都是可以退税的。
2022 04/15 15:14
84785012
2022 04/15 15:23
老师,是否需要勾选增量留抵。
84785012
2022 04/15 15:24
还有请问老师那我这个月有新的销项,那进项就不够抵了吧
徐悦
2022 04/15 15:26
所以需要综合考虑,如果进项税额不够用,那就不要申请退税了
84785012
2022 04/15 15:31
哎呀妈呀,我申请了。那销项晚一两个月做可以吗
徐悦
2022 04/15 15:32
不可以,开发票就必须确认销项税额的
84785012
2022 04/15 15:32
现在我把我手上的进项都认证了?
徐悦
2022 04/15 15:34
嗯,这个需要您自己做判断,可以全部认证,留抵退税,也可以以后月份用于抵扣
84785012
2022 04/15 15:34
去年没做的租金专项发票,和物业费,可以都入到今年吗,入以前年度损益调整,对吗?
徐悦
2022 04/15 15:34
嗯,可以的,是可以的
84785012
2022 04/15 15:36
好的,借:以前年度损益调整,贷: 银存
徐悦
2022 04/15 16:16
你的列式是正确的,对的
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