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老师21年7月多计提了总经理的工资1万,现在不打算发了,我可以直接这个月少计提吗?还是要通过未分配利润做账

84785005| 提问时间:2022 04/15 14:47
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Flower--老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
同学你好,建议将之前多计提的部分冲掉。本月的正常计提,这样你的账务才清晰。 回冲时 借:应付职工薪酬 贷:管理费用(或者以前年度损益调整) 金额不大的话直接贷管理费用
2022 04/15 14:49
84785005
2022 04/15 15:09
有二家公司分别都是1万多
Flower--老师
2022 04/15 15:12
那就直接冲减本期管理费用就行了
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