问题已解决
老师21年7月多计提了总经理的工资1万,现在不打算发了,我可以直接这个月少计提吗?还是要通过未分配利润做账
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速问速答同学你好,建议将之前多计提的部分冲掉。本月的正常计提,这样你的账务才清晰。
回冲时
借:应付职工薪酬
贷:管理费用(或者以前年度损益调整)
金额不大的话直接贷管理费用
2022 04/15 14:49
84785005
2022 04/15 15:09
有二家公司分别都是1万多
Flower--老师
2022 04/15 15:12
那就直接冲减本期管理费用就行了