问题已解决

老师,收工程20万,开出专票,款未收,该如何写分录呢

84785041| 提问时间:2022 04/15 15:23
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廖老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,CMA
你好,同学 开票时作分录: 借:应收帐款-XX单位 贷:营业收入 应交税费—应交增值税(销项税) 收款时: 借:银行存款 贷:应收帐款-XX单位
2022 04/15 15:24
84785041
2022 04/15 15:33
谢谢老师
廖老师
2022 04/15 15:34
你好,同学,应该的,祝你工作顺利
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