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暂估跨年了跨年来发票怎么写分录?

84785003| 提问时间:2022 04/15 15:31
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 暂估入库 借:库存商品或原材料 ,   贷:应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品或原材料 根据发票入账 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账
2022 04/15 15:31
84785003
2022 04/15 15:38
已经进到主营业务成本了
邹老师
2022 04/15 15:45
你好,暂估的时候,你直接计入了主营业务成本?  
84785003
2022 04/15 15:46
没有,暂估到库存商品,然后销售转主营业务成本
邹老师
2022 04/15 15:51
你好,之前结转的成本金额,是有什么错误吗
84785003
2022 04/15 15:51
暂估的金额不对
邹老师
2022 04/15 15:53
你好,那就需要对之前结转的成本金额,做相应的调整处理 
84785003
2022 04/15 15:54
跨年了怎么处理求分录
邹老师
2022 04/15 15:58
你好,之前是多结转了成本,还是少结转了? 
84785003
2022 04/15 15:59
少少少少,求完整的分录
邹老师
2022 04/15 16:04
你好,之前是少结转了成本,补做结转分录是 借:以前年度损益调整—主营业务成本  , 贷:库存商品
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