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计提工资,为什么不是借主营业务成本83200贷应付职工薪酬-工资83200借主营业务成本-社保6327.30贷应付职工薪酬-社保6327.30应付职工薪酬不是要是应发数

84784981| 提问时间:2022 04/15 16:41
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84784981
金牌答疑老师
职称:税务师
计提工资,为什么不是借主营业务成本83200贷应付职工薪酬-工资83200借主营业务成本-社保6327.30贷应付职工薪酬-社保6327.30应付职工薪酬不是要是应发数
2022 04/15 16:59
家权老师
2022 04/15 17:06
借主营业务成本83200 贷应付职工薪酬-工资83200 借应付职工薪酬-社保6327.30 贷其他应付款-社保6327.30
84784981
2022 04/15 17:06
答案不是这样
84784981
2022 04/15 17:08
答案是借主营业务成本83200贷应付职工薪酬工资76872.70贷其他应付款-社保6327.30
家权老师
2022 04/15 17:21
哈哈,实际效果是一样的。你把2笔分录合并在一起就是了。学分录要灵活
84784981
2022 04/15 17:22
但是,那个金额不是都不一样了
家权老师
2022 04/15 17:34
你画丁字账户看看,最终他们的余额一样不呢?
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