问题已解决

老师,3收到商品,入库时没有取得发票,但是金额是明确的,4月开回发票,发票可以直接付到3月后面吗?还是3月要先暂估,4月冲销暂估再重新入库啊

84785039| 提问时间:2022 04/15 17:21
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,最好不要这样做,因为税务局查账的时候会要求写说明的。
2022 04/15 17:23
84785039
2022 04/15 17:23
那咋做啊
郭老师
2022 04/15 17:27
红冲三月份暂估的,然后再做发票的。
84785039
2022 04/15 18:21
老师,那要是同一个月的业务呢,就是5号收到货物,但是没收到发票,20号收到了发票,那5号入库时候还要暂估吗
郭老师
2022 04/15 18:25
是的,直接在20号做账就可以的。
郭老师
2022 04/15 18:25
不用的直接在20号做账就可以的。
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