问题已解决

从建账起就用预收预付,中间换人做,就成应收应付了,我接手过来第一个月就要冲红前会计的应收账款发票。。我用的是预收预付,,请问我现在要冲红前会计做的应收账款发票,该用预收账款科目还是预收账款科目?

84784957| 提问时间:2022 04/15 19:25
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蒋飞老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
你好!看一下冲红的业务,以前用的是什么科目就冲减什么科目 比如以前用预收账款,那就冲减预收账款
2022 04/15 19:36
84784957
2022 04/15 19:55
好的。这个是2021年末做的应收账款。我现在做2022年初的。用的预收账款,在用应收账款冲回去是吗?
蒋飞老师
2022 04/15 20:34
是的,你的理解很对
84784957
2022 04/15 21:21
营业成本比营业收入高是什么原因?
蒋飞老师
2022 04/15 21:23
价格定的太低了或市场行情不好。
84784957
2022 04/15 21:42
销售卖价低?是吗
蒋飞老师
2022 04/16 03:58
是的,你的理解很对
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