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暂估成本冲红怎么做账

84785006| 提问时间:2022 04/15 21:32
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庄老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
你好,上月暂估成本,这个月发票的入账和冲销的账务处理是: 1、上月暂估成本: 借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 2、次月初收到发票后,冲回暂估入库成本,以红字编制如下分录: 借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 3、取得发票后,编制正式入帐分录: 借:库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款
2022 04/15 21:34
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