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老师,我的进项发票1月已记账,,在1月记了待认证进项税额,2月才认证抵扣,2月怎么做账?

84785038| 提问时间:2022 04/16 09:40
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,2月份的时候 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
2022 04/16 09:42
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