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20年单位的增值税专票,22年现在税务局通知让转出,现在我们应该怎么操作?怎么做账?

84785035| 提问时间:2022 04/16 15:54
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文老师
金牌答疑老师
职称:中级职称
同学您好,具体是因为什么原因做进项税额转出?
2022 04/16 15:55
84785035
2022 04/16 15:55
走逃失联
文老师
2022 04/16 16:03
那您的业务是实际的,是真实发生的是吧?
84785035
2022 04/16 16:03
老师,您回答我的问题,就行;现在必须转出
文老师
2022 04/16 16:22
那您本年度的计入主营业务成本,以前年度的计入以前年度损益调整
84785035
2022 04/16 16:22
完全听不懂!!!
文老师
2022 04/16 16:25
您这发票是什么日期的如果是2021年度的,那就借以前年度损益调整贷应交税费——应交增值税(进项税额转出),然后再把以前年度损益调整转到利润分配——未分配利润
84785035
2022 04/16 16:27
那报表呢?20年的4季度报表和20年报税务局让调,怎么调啊!
文老师
2022 04/16 17:04
那就去税务局更正申报表增加主营业务成本的金额
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