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你好,当月没有销售,所以没有销项税额,但有抵扣进项,和进项税额转出,请教分录怎么做?

84785030| 提问时间:2022 04/17 10:19
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文老师
金牌答疑老师
职称:中级职称
同学您好,那您酒正常做进项税额和进项税额转出,月末您进项税额等三级明细都是都结转吗,不结转的话,酒不需要做其他账务处理
2022 04/17 10:21
文老师
2022 04/17 10:21
同学您好,那您酒正常做进项税额和进项税额转出,月末您进项税额等三级明细都是都结转吗,不结转的话,就不需要做其他账务处理
84785030
2022 04/17 10:28
不懂老师说的“月末您进项税额等三级明细都是都结转吗”什么意思?结转什么意思?请做分录看一下
文老师
2022 04/17 10:31
结转销项税额、进项税额 结转进项时借:应交税费一-应交增值税-- 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一 进项税额 结转销项时借:应交税费一应交增值税- 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税结转进项税转出时 借:应交税费一 应交增值税一 进项税额转出贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方, 代表留抵,不用再做账; 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费- 应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费-一未交增值税 缴纳时借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款
文老师
2022 04/17 10:32
结转的就是把三级科目进项税额,销项税额等科目的余额都转平
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