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开票实际19万 实际收到款项10万 一季度正常缴纳19万的税款 怎么做会计分录 差额作为应收账款么?

84784976| 提问时间:2022 04/17 12:17
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,借应收账款,贷主营业务收入(或有,应交税费应交增值税,借银行存款,贷应收账款10
2022 04/17 12:17
84784976
2022 04/17 12:28
借:应收账款:190000 贷:主营业务收入 190000 借:银行存款 100000 贷:应收账款 100000 借:应交税费-应交增值税 1881 贷:银行存款 1881 老师是这样写么 我们是小规模纳税人 实际19万税提前全额缴纳了 款只收取了部分
小林老师
2022 04/17 12:29
您好,那您的分录收入金额错误
84784976
2022 04/17 12:31
主营业务只能记账10万么 等余款9万到账后再计入主营业务收入
小林老师
2022 04/17 12:42
您好,借应收账款19贷主营业务收入,应交税费应交增值税,您的收入包含增值税了
84784976
2022 04/17 12:56
小规模纳税人,货款19万,开具了19万的增值税专票19万,全额缴纳19万税款,但对方仅打款了10万 ,还差9万的应收款项 借:应收账款 90000 贷:主营业务收入 90000 收到部分款项10万 借:银行存款 100000 贷:主营业务收入 98119 应交税金-应交增值税 1881 交税的时候: 借: 应交税金-应交增值税 1881 贷:银行存款 1881
84784976
2022 04/17 12:57
老师帮忙检查一下 然后把具体的会计分录发我下,学习中谢谢啦
小林老师
2022 04/17 13:00
您好,是您先确认,是否满足会计收入确认条件
84784976
2022 04/17 13:04
借:应收账款 190000 贷:主营业务收入 188119 贷:应交税费-应交增值税 1881 借:银行存款 100000 贷:应收账款 100000 老师 开票就是确认收入了吧
小林老师
2022 04/17 16:22
您好,是的,您的理解非常正确
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