问题已解决

老师我问下,购货方向销售方,发生销售退回后。销售方开具了红票给了购货方。那购货方要冲减进进项税额,那购货方的申报表怎么体现这个冲进项税额了

84785013| 提问时间:2022 04/17 14:21
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,比如正数进项税额10万,负数进项税额1万,增值税申报表的进项税额栏次就按9万填写。
2022 04/17 14:23
84785013
2022 04/17 15:04
那在申报表里是怎么体现
邹老师
2022 04/17 15:07
请仔细看我回复的内容 
84785013
2022 04/17 15:15
就是这个负数进项税额是在哪填
邹老师
2022 04/17 15:16
你好,不需要单独填写负数啊 比如正数进项税额10万,负数进项税额1万,增值税申报表的进项税额栏次就按9万填写。 比如正数进项税额10万,负数进项税额2万,增值税申报表的进项税额栏次就按8万填写。
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