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发生销售退回,购货方拿到红票怎么账务处理,第二个问题就是他的申报表怎么填红票的进项税额。在哪填

84785013| 提问时间:2022 04/17 15:43
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蒋飞老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
你好! 1.借原材料 应交税费…应交增值税(进项税额) 贷应付账款 (金额用负数表示) 2. 填写附表二第20栏
2022 04/17 15:46
84785013
2022 04/17 15:48
不是用进项税额转出吗
蒋飞老师
2022 04/17 15:51
会计分录用负数冲减进项税额,即可
84785013
2022 04/17 15:52
不能用转出吗
蒋飞老师
2022 04/17 15:55
是的,不用进项税额转出,是进项税额的冲减。
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