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报销管理费用少付几分钱怎么入账?之前是借管理费用1500.46,贷其他应付款1500.46。报销后是借其他应付款1500,贷银行存款1500。相差几分钱分录怎么做呢?

84785012| 提问时间:2022 04/17 19:31
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,可以把0.46计入营业外收入核算 借:其他应付款  1500.46 贷:银行存款 1500 营业外收入 0.46
2022 04/17 19:33
84785012
2022 04/17 19:39
之前12没有确认收入是借银行存款,贷预收账款个人。现在3月份确认收入借主营业务收入,应交税费—应交增值税,贷预收账款个人。因为他们是不开票,这样做对吗?
邹老师
2022 04/17 19:41
你好,不对。你第二个分录的借贷方科目搞反了 (如果之后是不同问题,请分别提问,谢谢配合。)
84785012
2022 04/17 19:41
那怎么录呢?
邹老师
2022 04/17 19:45
确认收入的分录是 借:预收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税
84785012
2022 04/17 19:48
之前12月份没有确认收入是借银行存款,贷预收账款个人。现在3月份确认收入借主营业务收入,应交税费—应交增值税,贷预收账款个人。因为他们是不开票,这样做对吗?
邹老师
2022 04/17 19:49
你好,不对,你收入计入借方了,应当计入贷方
84785012
2022 04/17 19:51
明白了,谢谢啦!
邹老师
2022 04/17 19:51
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
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