问题已解决

老师,假设我司去年1月申报且已缴纳增值税1785.52元,附加税205.34元,但是今年才发现我公司符合加计抵减政策,就对申报表进行了更正,更正后无需缴纳1785.52跟205.34元,便申请退税,退税款已收到,请问收到的税款要怎么会计分录呀。

84784972| 提问时间:2022 04/18 10:09
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
您好!你现在借银行存款 贷营业外收入—减免税额
2022 04/18 10:36
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~