问题已解决

税控盘税费全额抵税是按照这样入账的么,年末结账 应交税费——应交增值税——减免税款 这个科目余额需要调整吗 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费——应交增值税——减免税款 贷:管理费用

84784961| 提问时间:2022 04/18 10:13
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学你好 借:应交税费——应交增值税——减免税款——期末 的分录  借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,借:应交税费——应交增值税——减免税款 贷,应交税费一应增一转出未交增值税
2022 04/18 10:18
84784961
2022 04/18 10:27
这样做的分录是什么意思呢 不太明白呢
立红老师
2022 04/18 10:33
同学你好,月末结转销项,进项等明细,
84784961
2022 04/18 10:36
你好 能发我一个完整的一个税费会计分录流程么 从产生进项 销项 缴纳 税费 结转 的
立红老师
2022 04/18 10:45
同学你好 借,原材料等 借,应交税费一应增一进项 贷,银行存款等 2 借,银行存款等 贷,主营业务收t入 贷,应交税费一应增一销项 3期末; 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,借:应交税费——应交增值税——减免税款 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税 4交税 借,应交税费一未交增值税 贷,银行存款
84784961
2022 04/18 10:58
老师 你好 这个是 要缴纳 增值税的 分录对吧 还有所得税 完整的 分录 你能告诉我一下么
立红老师
2022 04/18 11:13
同学你好 借,所得税费用 贷,应交税费一应交所得税 借,本年利润  贷,所得税费用;
84784961
2022 04/18 11:25
老师 你好 我们看之前有人是这样处理的 借,应交税费一已交增值税 贷,银行存款 这样的操作可以么
立红老师
2022 04/18 11:26
同学你好,这样账是不平的;
84784961
2022 04/18 13:49
你指的账不平是哪些科目呢
立红老师
2022 04/18 13:50
你指的账不平是哪些科目呢——应交税费一已交增值税
84784961
2022 04/18 13:53
老师 你好 如果之前那是那样处理的 现在怎么调整账目呢
立红老师
2022 04/18 13:57
同学你好,如果之前那是那样处理的 现在怎么调整账目呢——您 看下已交税金,销项,进项是不是现在是不是都有余额;
84784961
2022 04/18 14:02
是的 都有余额呢
立红老师
2022 04/18 14:14
同学你好,将余额从相反的方向转出就可以;
84784961
2022 04/18 14:16
老师 你好 有具体的分录步骤 可以发我看一下么
立红老师
2022 04/18 14:18
将现在有余额的科目 ,比如余额在借方,就从贷方转出;现在不知道你账的余额是哪方,做不了具体分录的;
84784961
2022 04/18 15:12
进项税额 已交税金 减免税款都在借方 销项税额在贷方
立红老师
2022 04/18 15:16
同学你好, 之前是不是没有做销项和进项的结转,在交税时直接计入了应交税费一已交税金的借方?
84784961
2022 04/18 16:43
是的 都直接一笔做的分录
立红老师
2022 04/18 16:51
同学你好 现在 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一一已交税金
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~