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建筑企业,老板垫付材料款18000元,分录怎么写?

84785023| 提问时间:2022 04/18 11:06
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韦老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好! 借:库存商品/原材料 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款-老板
2022 04/18 11:07
84785023
2022 04/18 11:07
老板个人垫付的,贷方不应该其他应付款-老板嘛?
84785023
2022 04/18 11:07
工地上的材料已经用了,
84785023
2022 04/18 11:08
没有开发票
84785023
2022 04/18 11:08
所以我想问借方应该怎么写呢?
韦老师
2022 04/18 11:12
你说的贷方是对的,请问买的是什么材料?
84785023
2022 04/18 11:14
我也不知道什么材料,反正微信一共付了18000元,
84785023
2022 04/18 11:15
所以我想说,借方应该应付账款呢,还是其他应付款呢?还是说借方应该写什么?
韦老师
2022 04/18 11:21
购买材料的借方应该是原材料/库存商品,材料用了转入主营业务成本科目
84785023
2022 04/18 11:24
那我直接这样写行吗
韦老师
2022 04/18 11:32
这样做分录不对哦
84785023
2022 04/18 11:38
那  借 应付账款-供应商  贷 其他应付款-老板  呢?
韦老师
2022 04/18 11:47
你收到的是材料,贷方应该是原材料或者库存商品增加哦,写应付账款借方是错的。
84785023
2022 04/18 11:48
那就是写两笔分录嘛?  
84785023
2022 04/18 11:48
借,库存商品  贷  其他应付款-老板 借  主营业务成本    贷  库存商品?
韦老师
2022 04/18 11:54
是的,就是这写分录的哦
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