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报季报时,增值税税额和发票上税额有差距,应该怎么处理,按哪个报税,报增值税时税额又不能改动

84785021| 提问时间:2017 04/16 17:04
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84785021
金牌答疑老师
职称:中级会计师
那账上有差额应该怎么处理呢,计提税金时也按申报表上计提吗,交完税金后,增值税账上要多几角钱,这个不知道怎么处理
2017 04/16 17:09
84785021
2017 04/16 17:13
以什么作为原始凭证呢,怎么转呢
84785021
2017 04/16 17:17
打增值税这个科目的明细账吗
王雁鸣老师
2017 04/16 17:06
您好,按申报表的税额交税。
王雁鸣老师
2017 04/16 17:11
您好,差额可以记入营业外收支科目。
王雁鸣老师
2017 04/16 17:15
您好,打印出这个明细账作为原始凭证即可,结转时,借:营业外支出-其他支出,贷:应交税费-未交增值税,或者,借:应交税费-未交增值税,贷:营业外收入-其他收入。
王雁鸣老师
2017 04/16 17:20
您好,就打那个有余额的当月的明细账即可。
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