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老师您好,请教一下开具红字发票信息表的当月已做进项税额转出,后因对方原因开不出红字发票,该信息表跨年度撤销,现已到税务办了退税,会计分录应该怎么做 开具红字发票信息表的当月做了进项税额转出 来票时借的费用,应交税费——进项税 开具红字发票信息表时,贷的销售费用,应交税费——进项税额转出 现在是跨年度撤销了红字发票信息表,退税后是不是应该借:银行存款 贷:以前年度损益调整 红字信息表我已经撤销了 现在已经退税了,就是问一下跨年度退税的分录应该怎么做 发票正数做的分录是借:销售费用 应交税费——进项税 贷:银行存款

84785027| 提问时间:2022 04/18 13:50
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!税款这里,严格来说,应该是借银行存款 贷应交税费—未交增值税
2022 04/18 15:08
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