问题已解决

这种怎么做账,我们是人力资源公司,我们是开发票的一方?

84785008| 提问时间:2022 04/18 13:57
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Flower--老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
同学你好 开具发票时 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2022 04/18 14:07
84785008
2022 04/18 14:08
这个差额是什么意思, 那个数入账
Flower--老师
2022 04/18 14:19
同学你好 , 这是人力资源服务选择简易计税方式缴纳增值税 老师举个例子 ,比如开票4000元 备注里面写差额3800, 开具发票时作收入处理: 借:应收账款 4,000.00 贷:主营业务收入 3,809.53(4000/1.05) 应交税费—简易计税 190.47 支付工资时 借:主营业务成本 3,800.00 贷:应付职工薪酬 3,800.00 借:应交税费—简易计税 180.95 贷:主营业务成本 180.95 00时
Flower--老师
2022 04/18 14:20
最后的“00时”老师多打字了
84785008
2022 04/18 14:23
那我这部分税用不用交???
Flower--老师
2022 04/18 14:44
以老师列举的例子来讲,需要缴纳的增值税=190.47-180.95
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