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84785032| 提问时间:2022 04/18 14:10
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
16 那个凭证 怎么做的 借方贷方都是2241
2022 04/18 19:30
84785032
2022 04/18 20:59
16凭证做的是结转销项 17凭证做的是结转需要缴纳的增值税 这金额是填的有错么。。 2241.51是作废发票缴纳的增值税 566.04是次月需缴纳的增值税 从2241中抵的
郭老师
2022 04/18 21:00
那你看一下你的16行个凭证,借贷方都有2241这个分录。这取数有问题
84785032
2022 04/18 21:06
结转销项税这个金额不应该是作废发票缴纳了增值税的金额么。。我不太懂应该填什么。。
郭老师
2022 04/18 21:13
结转反了,你应该做相反的分录,借应交税费、应交增值税,转出未交增值税 贷应交税费应交增值税销项冲的时候已经在借方有余额了,你应该做相反的分录吧?
84785032
2022 04/18 21:28
结转销项借:应交税费-应交增值税-销项税额(已缴纳的增值税额) 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 。结转需要缴纳的增值税借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税(抵扣缴纳增值税的一部分税额) 贷:应交税费-未交增值税。这两个金额填的有错么老师?我把借贷都给弄相反 科目余额表就是附件这个金额了。。。
郭老师
2022 04/18 21:30
是的,正确的应该是这个的。
84785032
2022 04/18 21:37
但是未交增值税这是1109。正常应该是2411-566 剩余1675的税额延续后期再抵扣。。4月份缴增值税,从2411里抵扣566,这个凭证怎么写呢老师。就是缴纳税费的凭证
郭老师
2022 04/18 21:45
借应交税费应交增值税转出未交增值税1109 应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税566
84785032
2022 04/18 22:14
4月份缴纳3月税费是附件中的凭证,余额金额还是不太对路,我有些混乱了。实际作废发票2241税额,3月份开了发票抵2241中的566税额,剩余抵扣的金额是1675,应该余额是这个数才对
郭老师
2022 04/18 22:15
现在就是这个余额的
84785032
2022 04/18 23:54
您看我这个缴纳3月税费的凭证这样对么 缴完税后销项税额也是这样在贷方么 不是应该都是平的么
郭老师
2022 04/19 07:36
2241留着以后抵扣的 你现在需要缴566的税款 2241-566 应该是还有这些没抵扣 下次继续抵扣 你看你的增值税主表就可以
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