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三月做了一笔暂估,借库存商品贷应付-暂估,4月份收到发票需要冲暂估,是借库存负数贷应付-暂估负数,然后还用冲成本吗,怎么做分录

84784983| 提问时间:2022 04/18 14:17
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的是的,借主营业务成本,负数贷库存商品,负数 借库存商品 应交税费,应交增值税进项 贷银行存款, 借主营业务成本贷库存商品。
2022 04/18 14:20
84784983
2022 04/18 14:54
我三月份某个产品暂估200公斤,4月开票是1000公斤,这个做成本时本期购入800填800这部分的金额对吗
郭老师
2022 04/18 14:57
是的是的,是这么做。
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