问题已解决
老师 我的应付账款 期初借方余额47283.84 期末借方余额46383.84 反映在财务报表上面是这样的对吗 应收账款期末借方40057.47 财务报表就是反应在预付
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速问速答同学你好,实务中期末财务报表现在都不怎么不重分类了,所以财务报表应付账款期初数=-47283.84,期末数=-46383.84
应收账款的期末数=40057.47,这样填列就行。
如果进行重分类,那应该将应付账款的借方余额重分类到预付账款科目,即预付账款期初数=47283.84,期末数=46383.84,应收账款期末本身就是正数,不用再重分类
2022 04/18 15:02
84784962
2022 04/18 15:06
老师 去年填财务报表的时候应付账款期末数47283.84 他在预付账款那里 然后导致今年在电子税务填今年的财务报表的时候取的数是这个预付账款里面期初47283.84 那我再今年填财务报表的时候要改过来吗?
Flower--老师
2022 04/18 16:39
不需要改,应付账款负数金额本就可以重分类调整到预付账款里
84784962
2022 04/18 16:55
老师 我可以这样报吧 应付账款期初是放预付账款47283.84还是放在应付账款期初数-47283.84那里好呢
Flower--老师
2022 04/18 17:03
其实都行。本质是一样的。放在预付账款里是正数更好看一点。
84784962
2022 04/18 17:04
嗯 那就这样吧 应付账款期末是借方 那就是负数
Flower--老师
2022 04/18 17:05
嗯 实务中好多都不重分类。
84784962
2022 04/18 17:07
老师 应收账款 期末是借方 就是正数 为什么应付账款期末是借方就是负数 是因为应收账款是资产类科目 余额借方就是正数 应付账款是负债类科目期末再借方代表先付款未收到票 所以反应负数对吗?
Flower--老师
2022 04/18 17:21
应收账款是资产类科目,借方余额代表有权利收回但是尚未收回的款项。应付账款期末借方余额代表多付给供应商的款项或者支付给供应商但是还未取得发票的款项。
84784962
2022 04/18 17:46
所以应付账款是期末是借方 报表反应的是负数 嗯嗯 知道了
84784962
2022 04/18 17:49
老师 应收账款期末贷方余额 就是负数 代表多付的款项 应付账款的期末为负数就是多付的款项
Flower--老师
2022 04/18 17:55
应收账款期末为负数时代表多收客户的钱或者预收客户的钱但是还没有给对方开发票