问题已解决

请问采购时款已付,货已到,发票下月才能开,当月是要怎样做会计分录?下月收到发票时又怎样做分录?

84784958| 提问时间:2022 04/18 14:32
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 那就先暂估入库 借库存商品 贷应付账款-暂估 借应付账款-暂估 贷银行存款
2022 04/18 14:35
朴老师
2022 04/18 14:35
同学你好 收到发票的时候红冲暂估的
朴老师
2022 04/18 14:35
然后再按照发票来做分录
84784958
2022 04/18 14:43
好的,谢谢老师,我就是向这样做的又有点不确定。
朴老师
2022 04/18 14:45
同学你好 这个就是正确的 大胆做
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