问题已解决
这4月发票我可以做进三月份吗,当月有利润想抵费用
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速问速答您好
请问业务是几月份发生的
2022 04/18 15:10
84784972
2022 04/18 15:41
1—2月分的老师
bamboo老师
2022 04/18 15:44
那可以3月份暂估 然后4月份收到发票冲销暂估
84784972
2022 04/18 15:45
那我如果把4月发票直接放在三月里做呢,
bamboo老师
2022 04/18 15:46
不太合理的 毕竟照常理 您做三月份的账 四月份还没有到呢
84784972
2022 04/18 15:51
是这样做不
bamboo老师
2022 04/18 15:53
贷方用其他应付款-暂估其他应付款科目比较合适