问题已解决

货款本月已收,货已发,发票等后期一起开具,暂时不开,等后期一起开该怎么入账? 如果做未开票收入,后期开票,申报的话,未开票收入做负数,是不是还等到税务局去更正

84784995| 提问时间:2022 04/19 08:16
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
可以的 这个不一定,有些是比对不通过,有些是可以忽略,提示继续提交申报。
2022 04/19 08:19
84784995
2022 04/19 08:49
货款已打给供应商,对方发票已开,但是我方上月未认证,,那账务怎么处理
郭老师
2022 04/19 08:52
借库存商品 应交税费待认证, 贷银行存款。
84784995
2022 04/19 08:53
认证后又怎么处理?
郭老师
2022 04/19 08:54
借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证
84784995
2022 04/19 08:55
像打款日期,和发票上的日期不一致,我是以哪个日期入账
郭老师
2022 04/19 08:56
你好,如果是在当月的话,哪个碗按照哪个来。
84784995
2022 04/19 09:03
你的意思是在应交税费下面,设置一个待认证二级科目对吗?
郭老师
2022 04/19 09:04
是的是的,我的意思是这个的是这么理解的,是这么做的。
84784995
2022 04/19 09:06
我是设在应交税费 应交增值税进项税额待认证 还是应交税费待认证
郭老师
2022 04/19 09:10
二级科目 应交税费下面的二级科目里面。
84784995
2022 04/19 10:21
未认证的增值税本月要结转吗
郭老师
2022 04/19 10:25
没有认证的待认证里面不需要结转的,挂着这个科目有余额就可以的。
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