问题已解决

@思羽老师 往期都是对上的

84784957| 提问时间:2022 04/19 09:35
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;往期是对的 ; 每个月都能对上 ; 而你们申报表你检查下对不对 ; 你结转 的分录 以及做账的分录对不对 ; 以及 金额对不对
2022 04/19 09:40
84784957
2022 04/19 09:42
老师这是二月的余额表和报表
meizi老师
2022 04/19 09:47
 你好;   检查你们的数据 是不是对的 ; 如果你们    有留抵进项税 会在其他流动资产去 的 ;  你 报表里面的应交税费 不只是你增值税部分的;还有其他 比如附加税 ; 企业所得税 ; 检查你自己科目余额表 和明细账核对   
84784957
2022 04/19 09:50
就都是合适的呀
meizi老师
2022 04/19 09:53
 你好;合适的 ; 你们还不对; 那就可能是你们系统报表公式出错了哈    
84784957
2022 04/19 09:58
但是如果没有这笔转出进项税  报表和余额表又是合适的
meizi老师
2022 04/19 10:02
 你好 ;   进项税转出   也不会影响你们的。按照我说的分录去做; 不会有金额差异的;     
84784957
2022 04/19 10:04
老师你的分录再发我一下呗
meizi老师
2022 04/19 10:09
 借成本或者费用贷进项税转出; 然后   结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
84784957
2022 04/19 10:10
那老师  我上期留底税额是105825.14元  转出35127.04元  又缴纳了35127.04元 (在本期没有税额的情况下) 留底退税是不是退给我的还是105825.14
84784957
2022 04/19 10:12
我这是本月缴纳的  税局给了规定期限
meizi老师
2022 04/19 10:14
 你好;       是的。 留抵你去申请退税哈   
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