问题已解决

老师,之前的进项留抵金额和报表的对不上,账上多余报表,那这个应该怎么处理啊

84785008| 提问时间:2022 04/19 10:09
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耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!那个金额是正确的,你们有未认证发票吗?
2022 04/19 10:51
84785008
2022 04/19 11:19
20年之前就有了,前面的我不知道,要查账才知道,
耿老师
2022 04/19 12:09
你好,那就把账面多余的转到你们的费用,相当于放弃抵扣
84785008
2022 04/19 12:53
哦哦,明白了老师,老师我们做工程的包工包料,对方要求开材料水泥发票,我们可以开吗,经营范围没有建材销售
耿老师
2022 04/19 14:33
你好!存在一定的查账风险,普票问题不大
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