问题已解决

老师,**车收入在公司,欠他的运费,他的油款是欠我们供应商修理费也是,、和工资都是公司帮她他付,抵欠他的运费,怎么分录怎么做

84785046| 提问时间:2022 04/19 10:24
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图图*老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,稍等写好分录发你
2022 04/19 13:14
图图*老师
2022 04/19 13:24
发生运费时: 借:主营业务成本 贷:其他应付款-**车 垫付油费修理费及工资时,直接冲他的应付款 借:其他应付款-**车 贷:银行存款
图图*老师
2022 04/19 13:24
期末,其他应付款贷方余额就是公司应该付给对方的,借方余额是对方欠公司的
84785046
2022 04/19 13:25
老师,我是先确认总的收入含**车的,然后把付**车的运费借主营业务成本贷其他应付款-**车,欠我的油和修理费-借主营业务成本-修理费70000,其他应付款-**车30000,贷应付账款-修理费供应商100000,油也是和修理费一样的分录,这样可以吗
84785046
2022 04/19 13:26
油款和修理费都是挂账的,老师
84785046
2022 04/19 13:28
要是不把他的记上,和修理费和油款的供应商往来对不上
图图*老师
2022 04/19 13:29
是的,就这样做分录,工资也是同垫付油费的分录,科目,收入的我没有发
84785046
2022 04/19 13:30
谢谢老师
图图*老师
2022 04/19 14:15
不客气的,你这个没有考虑对方应承担的税费和**费,都可以冲减应付他的运费
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