问题已解决

老师您好,平时缴纳社保费时没有走应付职工薪酬,直接走的管理费_社保费,年底用不用统一计提一下,分录怎么做?

84784969| 提问时间:2022 04/19 12:03
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 借:应付职工薪酬-社保费 贷:应付职工薪酬-社保费
2022 04/19 12:03
84784969
2022 04/19 12:06
老师,汇算清缴时,福利费的计算基数按工资算,还是按应付职工薪酬算
bamboo老师
2022 04/19 12:19
福利费的计算基数按工资算
84784969
2022 04/19 12:55
老师,想问一下,既然计算基数只是单纯的工资,那计提有意义吗?
bamboo老师
2022 04/19 12:57
有意义啊 归集啊 比如管理费用下有 销售费用下有  制造费用下有  您不需要每个科目去看 只看应付职工薪酬科目就好了啊
84784969
2022 04/19 12:58
好的,谢谢老师
bamboo老师
2022 04/19 12:58
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!
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