问题已解决

您好老师,有个问题想跟您咨询一下,我们是一般纳税人,我们收到了一张差额专票,请问一下怎么分录

84784979| 提问时间:2022 04/19 14:15
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 借:管理费用等 发票不含税金额 借:应交税费-应交增值税-进项税额 税额 贷:银行存款等 价税合计金额
2022 04/19 14:16
84784979
2022 04/19 14:56
收到这个票是一个代扣社保的差额票,金额是4767.31,税率是百分之5,税额是7.13,价税合计是4774.44,这个票是差额的票,差额部分是4624.74,并且这7.13还做了一个增值税的抵扣 贷:银行存款4774.44 借:应交税费-应交增值税-进项税额7.13 借:管理费用4767.31 这样没错是吧?
bamboo老师
2022 04/19 14:57
差额跟您没关系的 您按照不含税金额跟税额入账就好了  这样对的
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