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例如我专票差额开了29万,普票差额开了31万,全额普票开了27万,税率是按照1%来开的,我应该怎么申报。

84784959| 提问时间:2022 04/19 15:03
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 先填写主表一对应的税率栏 然后再填写附表三差额纳税的 再填写减免税明细表减免的2%
2022 04/19 15:04
84784959
2022 04/19 15:09
其他老师说是差额应该按照5的税率来开具,可以我已经开了1%的,这样申报影响吗?
朴老师
2022 04/19 15:16
我以为你上面说的全额的普票开的百分之一呢 你差额纳税的发票备注差额纳税了吗
84784959
2022 04/19 15:19
全额是百分之一,差额是也是百分之一,当时系统里默认的,我就没有选择其他,系统自动备注差额纳税了
朴老师
2022 04/19 15:25
同学你好 那你这个发票需要按照正确的税率来报的 然后这个月开红字发票
84784959
2022 04/19 15:29
我应该怎么申报呢,按照5%来嘛,可是已经抄税了,把1月,2月.3月的差额部分应该按5%的重新开,全额的按照1%开的不用变咯嘛,是不是
84784959
2022 04/19 15:32
可是如果重新开具的话,那么第一季度的税额就不一样吧,我第二季度的税额就会增加
朴老师
2022 04/19 15:36
同学你好 对的 按照百分之五的来报就可以
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