问题已解决

老师,请问外包给施工方在建工程已经达到可使用状态了,但是还没有结算,可以暂估固定资产入账吗?因为已经开始有收入了,怎么做分录呢?

84785044| 提问时间:2022 04/19 15:57
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 可以暂估的
2022 04/19 16:03
朴老师
2022 04/19 16:03
借固定资产 贷应付账款暂估
84785044
2022 04/19 16:33
贷方不是在建工程吗?
朴老师
2022 04/19 16:37
同学你好 你是业主方吗
84785044
2022 04/19 16:41
是的,我们是发包方,总包给施工方,我们已经取得了大部分发票,只是工程还没有结算,可以使用了,现在想计提折旧,减少利润
朴老师
2022 04/19 16:48
同学你好 那你计入固定资产 然后然月开始折旧
朴老师
2022 04/19 16:49
同学你好 是次月开始折旧的
84785044
2022 04/19 17:00
老师我的问题是要转入固定资产,比如说我现在在建工程是900万,估计竣工结算后是1000万,现在就转固定资产是不是要暂估,怎么做分录
朴老师
2022 04/19 17:08
同学你好 借在建工程 贷应付账款暂估 借固定资产 贷在建工程
84785044
2022 04/19 17:44
好的,谢谢老师
朴老师
2022 04/19 17:57
同学你好 满意请给五星好评,谢谢
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