问题已解决
这是同期的2张申报表,请问老师增值税申报表里第7栏1064571.17从哪里来的,我不知道它和其他栏金额的勾稽关系是什么
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速问速答你好,第七老是你在附表一中下面填写的金额。
2022 04/19 21:01
徐悦
2022 04/19 21:01
跟其他栏没有勾稽关系
84784982
2022 04/19 21:04
那这个第七栏金额从哪里来的,怎么填的?
徐悦
2022 04/19 21:04
是每月开的出口普通发票的金额。
84784982
2022 04/19 21:20
当月退的税都有356810.64是
这么多,为什么出口普通发票的金额才1064571.17,须知1064571.17乘以出口退税率0.13比356810.64小呀,退的税款不是以出口普通发票的金额来的吗?
徐悦
2022 04/19 22:04
你们是生产企业吗?并不是当月开了发票当月退税的
84784982
2022 04/19 22:15
是生产企业,我问哈哦,下面那张表中的免抵退销售额是5531471.77。说明出口销售额是5531471.77呀,可为啥你说上面那张表中1064571.17才是出口发票金额。 而不能说5531471.77才是出口发票金额,意思是本月出口错售额为5531471.77.而只开了1064571.17.的出口发票,但对应也不该退
356810.64的税呀,因为1064571.17乘以0.13比356810.64少呀。票才开了1064571.17。咋能退356810.64这多税?出口退税不是按出口发票金额乘以退税率退税的吗?
徐悦
2022 04/20 07:54
你看看本月退税的申报表,上面退税的发票都是什么时间开的?
徐悦
2022 04/20 07:54
老师说的是可能的情况,并不是一定
84784982
2022 04/20 08:24
这个分录咋理解,出口抵减内销应纳税额什么时候在借方什么时候在贷方
84784982
2022 04/20 08:25
学堂老师回答我很不满意,看你很内行,所以没有重新提问,望亲帮忙
徐悦
2022 04/20 08:30
借,应交税费--应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)
贷,"应交税费--应交增值税(出口退税)
这是免抵税额的会计分录。
年末转销的时候,会出现在贷方。
徐悦
2022 04/20 08:31
你上面那个分录是错误的