问题已解决
老师,我们之前会计付款出去做了借:预付账款 贷:银行存款 然后后面又借:财务费用 贷:预付账款 给分摊了,她做的错了吧?怎么分摊用预付账款呢?那这样收到发票我要怎么调整啊?
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速问速答同学你好
这个是冲预付账款
他是计入财务费用了
2022 04/19 18:07
84785000
2022 04/19 18:10
老师,他是每个月分摊的计入费用的,那我怎么做分录呢?我从预付,那我借方做什么呢?他都做了费用了,按理来说他计入费用分摊应该做待摊费用才对吧?
朴老师
2022 04/19 18:10
分摊现在只能是长期待摊费用
然后不低于三年摊销
84785000
2022 04/19 18:12
老师,那短期分摊呢?待摊费用呢?就是我们的支出是72000的,当时没有发票,他就做了预付了,但是又把这笔钱每个月做分摊5500进费用去了,因为贷款是每个月都还的额,所以她就这样也分摊掉这个贷款的担保费了
朴老师
2022 04/19 18:26
待摊费用这个没有了
可以直接计入当期
84785000
2022 04/19 18:29
那几万块也一下子计入当期吗?老师现在先不纠结这个吧,问题是他已经分摊了,72000,反而用的预付账款做的分期到财务费用去的,而且每期分摊5500元,才分了5期而已,那这个怎么调?
朴老师
2022 04/19 18:51
那就计入长期待摊费用
然后按月摊销
84785000
2022 04/19 18:53
老师,她是前面已经整了,现在是我收到发票看这个账怎么调了?而且已经分摊5期上面了
朴老师
2022 04/19 19:04
这个是多长时间的费用呢
84785000
2022 04/19 19:06
老师,没有规定的额,就是我们贷款要给人家付的担保费,是之前会计自己这么做的
朴老师
2022 04/19 19:10
同学你好
那就计入长期待摊费用
然后按月摊销