问题已解决
工资是上月计提下月发放吧,计提借管理费用-人员职工薪酬 贷应付职工薪酬 发放时,应付应付职工弄薪酬贷库存现金,这边库存现金没有钱怎么办,这边怎么处理
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速问速答您好
那让老板给单位库存现金入账
借:库存现金
贷:其他应付款-老板
2022 04/19 19:49
84785009
2022 04/19 19:56
其他应付款_法人也可以吧
bamboo老师
2022 04/19 19:56
其他应付款_法人也可以
84785009
2022 04/19 19:57
是不是早晚要还回去给法人
bamboo老师
2022 04/19 19:57
是的 早晚要还回去给法人
84785009
2022 04/19 19:59
法人以什么名义转对公转对公的钱合理
bamboo老师
2022 04/19 20:00
以借款或者投资款
84785009
2022 04/19 20:03
嗯明白了
bamboo老师
2022 04/19 20:04
嗯嗯 欢迎有疑问继续提问
84785009
2022 04/19 20:43
小规模应交税费_应交增值税,自己设二级吧,可以吧
84785009
2022 04/19 20:44
因为小规模没有进销之分
bamboo老师
2022 04/19 20:45
小规模应交税费_应交增值税,自己设二级 可以的