问题已解决
您好!外贸企业收到红字发票应该怎么填增值税表,对应蓝字发票已勾选退税认证,但未申报退税,然后红字信息表选的是未抵扣
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速问速答你好
负数发票几月份开出来的
这样你们多缴纳了增值税
正规的你们发现错误,找你税务局把退税勾选退回来,再去开红字信息表
然后开负数发票的
现在肯定提示你进项转出了
2022 04/19 23:27
84784983
2022 04/20 00:35
负数3月份开出的,没有提示进项转出,开错的那张蓝字只是在退税勾选进项认证哪里,还没有匹配对应出口发票,所以没有退税,然后税管员让我们开红字,选择未抵扣,也没有说怎么处理这张错误的发票
郭老师
2022 04/20 07:25
那你看这个月提示了吗
没有的不用管
负数不填写
84784983
2022 04/20 08:34
没有提示,那我增值税申报表二,本期认证相符且本期未申报抵扣这栏,原来是填当月退税勾选认证金额的,那我需要将这个红字数减掉再填?因为之前那个正数金额填在这里了,不然期末已认证书不对
郭老师
2022 04/20 08:34
附表二针对这个负数发票,不用填写,不要申报。