问题已解决

请问老师,最近增值税留抵退税这个政策,我们可不可以就是把没有认证过的发票勾选认证后申请退税?其次退税了以后,下次如果开票了,需要抵扣的时候是不是就没有留底了?退了的留底税是不是申报表就不显示了?也没有可抵扣的了

84785031| 提问时间:2022 04/20 09:15
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现亮老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
是的,你要是退税了,下个申报期需要做进项税转出,把留底税转出来,就不能在用了
2022 04/20 09:24
84785031
2022 04/20 09:27
那我们这个月申报的时候也申请退税了,下个月申报的时候是不是也要在申报表里填写进项税转出?就填退的那个金额是吗
84785031
2022 04/20 09:27
这个月申报退的税是之前抵扣完剩余的
现亮老师
2022 04/20 09:39
在进项票抵扣那个表里填上转出的数,是之前抵扣完剩余的,要不然就叫增值税留底退税了
84785031
2022 04/20 09:41
您的意思是我本月申请退税的那个数字填在进项抵扣那个里?还是我打算要下个月勾选抵扣的填写在那个里
现亮老师
2022 04/20 10:08
是滴,做进项税额转出,留底退税那一栏,你4月申请的,肯定在5月份做啊
84785031
2022 04/20 10:11
还不太明白呢老师,您的意思是我如果勾选没有认证的发票,然后申请留底退税的话,就需要做进项税额转出是吗
现亮老师
2022 04/20 10:25
是的,你要退税,申报表不能自动把你留底的进项税变没啊,你都退了,凡不能还让你继续抵
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