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请问制造业原材料到了,款付了,发票没到,怎么做账?发票到了之后又怎么做账?谢谢

84785010| 提问时间:2022 04/20 09:44
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借预付账款贷银行存款 材料到了借原材料贷预付账款 发票到了借预付账款贷原材料 借原材料, 应交税费应交增值税进项 贷预付账款
2022 04/20 09:44
84785010
2022 04/20 09:50
好的,谢谢。待抵扣进项,待认证进项,增值税进项,这三个科目什么情况用?
郭老师
2022 04/20 09:50
你好,待抵扣是你们单位是一般纳税人,辅导期当月认证的发票当月不允许抵扣,需要税务局比对通过才可以的。
郭老师
2022 04/20 09:50
待认证是发票,没有认证的。 增值税进项这个是发票认证了。
84785010
2022 04/20 09:52
做账的时候,怎么用呢?到最后认证了又怎么处理呢?会计分录怎么做?
郭老师
2022 04/20 09:55
借原材料应交税费待认证贷,银行存款 借应交税费应交增值税进项贷应交税费,待认证 待抵扣和代认证是一样使用的,只不过是用在不同的地方。
郭老师
2022 04/20 09:55
分录都是一样处理的。
84785010
2022 04/20 10:09
好的,,那两个科目发票认证了之后怎么处理呢?
郭老师
2022 04/20 10:09
上面给你写啦 借应交税费应交增值税进项贷应交税费,待认证
84785010
2022 04/20 10:13
我是说比如今天我收到一张发票没认证就做账了,借待认证进项,之后我又把这张发票认证了,需不需要在做凭证了?要怎么处理?
郭老师
2022 04/20 10:16
借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证,不是这个吗,做这个。
84785010
2022 04/20 10:50
哦,谢谢您。
郭老师
2022 04/20 10:55
不用客气,工作愉快。
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