问题已解决
想问下,我们是建筑分包方,我们给总包开具了人工发票,和工程款发票总包直接把对应的人工费发放给工人,我们分包应该怎么做账
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你好;分包开票出去 :借应收账款。 贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 你计提工人 工资:借 工程施工 - 合同成本 -人工费 贷应付账款。 对冲:借应付账款 贷应收账款- 总包
2022 04/20 09:49
想问下,我们是建筑分包方,我们给总包开具了人工发票,和工程款发票总包直接把对应的人工费发放给工人,我们分包应该怎么做账
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