问题已解决
老师您好,收到了预付货款的发票了, 冲减预付账款。 借: 库存商品, 贷: 预付账款。 实际产品已经卖了, 借: ? 贷: 暂估入库。 对不 19年的预付账款,19年收到产品19年已经卖出了。21年才收到发票。这个怎么做账呢 有老师说 借以前年度损益调整-主营业务成本 贷库存商品 借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整 ; 同时你要做 收入处理 ; 你之前销售是 19年发生的 请问收入怎么做处理呢
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速问速答同学你好
你们是企业会计准则就是要用以前年度损益调整来做的
2022 04/20 13:44