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隔月发票作废,先红冲,多缴纳的增值税留底后期抵扣,应如何做凭证。

84785032| 提问时间:2022 04/20 16:51
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学,你好,,之前的留底在哪个科目里面的,你前面是怎么做账的?
2022 04/20 16:53
84785032
2022 04/20 16:58
作废发票的增值税时2241.51,已经缴纳这个金额的增值税,需要留底抵扣,次月新开发票增值税为566.04,要从2241.51中抵。附件是全部凭证内容,您帮忙看下哪里有问题或者还缺什么,麻烦您了。
刘艳红老师
2022 04/20 17:03
隔月是不能作废的,只能冲红,你冲红后,把前面所有的分录再做个负数就可以了
84785032
2022 04/20 17:08
是的老师我做红冲了在第4项中,我现在就是要再缴纳566.04的增值税从2241中抵,做的这些凭证内容对吗?
刘艳红老师
2022 04/20 17:25
我晚点回你,现在在开车
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