问题已解决
我想问一下四月的对方给我销售折让红冲发票 五月我再给下一游销售折让 我给他们开了红字发票 分录我分别应该怎么做
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速问速答你好,这个是货物的吗?
别人给你开的,如果你已经结转了成本,
借预付账款
借主营业务成本,负数
贷应交税费,应交增值税进项转出。
2022 04/20 16:57
郭老师
2022 04/20 16:56
你给别人开的借应收账款、负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数。
84785027
2022 04/20 16:59
但是这个折让的是去年的 分录分别是什么
郭老师
2022 04/20 17:01
借利润分配未分配利润
贷预付
应交税费应交增值税进项转出。
郭老师
2022 04/20 17:02
借利润分配未分配利润
应交税费应交增值税销项
贷应收账款。
84785027
2022 04/20 17:09
利润分配怎么都是借方 老师
郭老师
2022 04/20 17:16
第一个分录给你写错了,借预付账款贷主营业务成本,应交税费应交增值税进项转出。